Добрый день!
Пожалуйста. помогите разобраться, как правильно оформить документы в следующей ситуации:
мы ООО на усн 15%, получаем деньги от клиентов на р/с или через платежную систему, всю сумму перечисляем фабрике(принципалу) по счету. отгрузку они производят сами. у нас остается долг перед покупателем и дебеторка перед фабрикой, это можно убрать проведением взаимозачета. но как тогда сделать отчет агента и на основании чего выставлять счет принципалу на вознаграждение? или как правильно это оформить?
работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.39)
Заранее большое спасибо!